本公司稽核室隸屬於董事會,稽核主管除定期向審計委員會報告稽核業務外,並列席董事會報告。稽核工作在於協助董事會及經理部門檢查及覆核內部控制制度之缺失,及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施,及作為檢討修正內部控制制度之依據。
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一、 公司各單位。
二、 職工福利委員會。
三、 本公司「監理子公司辦法」所定義之子公司。